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省属企业审计出违规资金6.43亿元
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省属企业审计出违规资金6.43亿元

记者 宛月琴
 

星报讯  审计可以让企业的“一本账”更清楚,也能从源头防治腐败。记者昨日从省国资委了解到,通过省属企业内部审计,去年共完成5028个审计项目,审计涉及金额达1629.22亿元。查出违纪违规金额6.43亿元,查出损失浪费金额0.62亿元。

省国资委统计,2012年省属企业设置内审机构319个,其中专职内审机构178个,多数省属企业建立了专职内部审计机构,大部分已覆盖到重要子公司,有的还在集团层面设立了审计委员会或审计监察委员会。

记者注意到,目前,省属企业集团本部设置独立和相对独立内审部门的有27户,其中,海螺集团、省交通集团、省建工集团、中煤矿建集团、省农垦集团、省徽商集团、合肥煤炭院、淮海实业集团设置了独立内审部门。另外,有9户省属企业主要负责人分管内审工作。

尽管去年省属企业审计工作取得了一些成效,但省国资委并不讳言仍存在一些亟待解决的问题。首先表现为“重监督、轻整改”,省国资委指出,部分企业内审在审计监督中不遗余力,但在审计整改中缺少力度。此外,部分企业内审仍未从查错纠弊的圈子里跳出来。同时,仅少数企业设立审计委员会,只有9户企业主要负责人分管内审工作。而且内审人员素质有待进一步提高。从目前来看,多数内审人员由财务部门或其他部门改行而来,缺乏既懂财务会计,又懂经营管理、工程技术、经济和法律知识的复合型人才。

 
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